买了被子褥子送给客户。借管理费用业务招待费100应交税费应交增值税进项税13贷记银行存款113借管理费用业务招待费13贷记应交税费应交增值税转出进项税额13 应交税费应交增值税进项税额月有余额记哪个科目
吴美丽
于2020-05-15 09:55 发布 953次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
相关问题讨论

您好
可以直接这样写分录
借:管理费用-业务招待费
贷:银行存款
然后勾选平台做勾选不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41

你好!
年底汇总做分录冲销
借应交税费…应交增值税(进项税额转出)
贷应交税费…应交增值税(进项税额)
2020-05-15 09:57:15

同学你好,进项和销项都需要在月末转到已交税金里,然后贷方下个月缴纳,借方留底后面抵扣
2020-05-14 13:28:39

你好,对的~业务招待费的进项税额及转出是这样做的
2019-01-05 16:33:21

您好
这样账务处理正确的
2019-09-03 11:23:53
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