老师,我司2月份冲红了免税发票10959.2,然后开具了 问
你好,是的,这样子的话收入负数了。 你这个要填负数,要上门申报。 答
金蝶云星辰软件进销存财务一体的,进销存是库管用, 问
您好,这是采购录的,财务不能参与进销存的单据录入,因为财务 数据来自进销存,不能自己写单据自己录凭证 答
您好、老师、我司跟个人签订了一笔1年60万的劳务 问
你可以按月开,也可以按季度,没关系的 答
请问几年前的待抵扣的进项没有结转进来进项,现在2 问
现在2025年把4年的一起结转 可以 答
老师,外贸企业,买存货的进账和运费的进项都可以退 问
只能退货物的进项增值税 答

结转增值税 借:应交税费-待抵扣进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 结转销项税额 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-待抵扣进项税额为什么要做这一笔?
答: 你好!如果不存在尚未抵扣的增值税,可以不做这一笔分录。直接将销项进项税额差额转入未交增值税。
老师,用于招待的进项税转出的分录是:借:管理-招待,贷:应交税费-应交增值税-进项税转出?还是借:应交税费-应交增值税-进项税,贷:应交税费-应交增值税-进项税转出?
答: 您好,收到专用发票时借管理费用,应交税费应交增值税,进项税额贷,银行存款等做进项转出时,借管理费用贷进项转出,
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
,结转增值税分录,借:应交税费-应交增值税-销项,贷:应交税费-应交增值税-进项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。待抵扣抵扣时,借;应交税费-应交增值税-进项,贷:应交税费-待抵扣增值税。,这些东西用金额写一下分录?
答: 如果要写金额就必须放在具体的题目中,这样直接写金额是没办法写的。

