送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-04-25 10:11

 你好;    你既然是成本 ; 应该走主营业务成本科目去; 怎么走管理费用去; 这样不对哦 。多暂估的;  红冲  了 在按实际计入主营业务成本去   

陪你考证的初级班主任 追问

2022-04-25 16:41

我做完了汇算清缴了
不是多暂估了,是票到了,票的金额多了63元

meizi老师 解答

2022-04-25 16:49

 你好 ;    发票多了开了  63元吗 ? 是普票还是专票的   

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 你好;    你既然是成本 ; 应该走主营业务成本科目去; 怎么走管理费用去; 这样不对哦 。多暂估的;  红冲  了 在按实际计入主营业务成本去   
2022-04-25 10:11:09
同学,你好,可以这样更正
2020-06-06 15:32:55
对的,应该分摊在每个月里面
2019-06-18 10:36:16
剩下的作为预付账款就可以了
2019-02-18 13:51:34
还要补充一下 老板垫付钱支付了 但是票还是没有到的分录: 借 ? 贷 ?
2016-07-05 11:44:39
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