想问:我们是修路建筑行业 ,去年预估了成本 加柴油票 借:管理费用 25000 贷:预付账款 -暂估 2500 现在票到齐了 ,比暂估的多了63元怎么办?? 分录是:借 预付账款-暂估 贷:其他应付款
陪你考证的初级班主任
于2022-04-25 10:05 发布 549次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-04-25 10:11
你好; 你既然是成本 ; 应该走主营业务成本科目去; 怎么走管理费用去; 这样不对哦 。多暂估的; 红冲 了 在按实际计入主营业务成本去
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你好; 你既然是成本 ; 应该走主营业务成本科目去; 怎么走管理费用去; 这样不对哦 。多暂估的; 红冲 了 在按实际计入主营业务成本去
2022-04-25 10:11:09
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同学,你好,可以这样更正
2020-06-06 15:32:55
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对的,应该分摊在每个月里面
2019-06-18 10:36:16
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剩下的作为预付账款就可以了
2019-02-18 13:51:34
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还要补充一下 老板垫付钱支付了 但是票还是没有到的分录: 借 ? 贷 ?
2016-07-05 11:44:39
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