- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-04-25 16:25
你好,如果你是一次支付了好几个月的
需要按月分摊的,借预付账款贷银行存款,然后按月分摊,借制造费用贷预付账款。
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你好,冲红你原来做成本的分录,然后按发票再做一笔
2021-11-02 10:40:00
你好; 你们这个 待摊费用是什么业务发生的; 这样好判断
2022-05-30 09:44:37
你好,现在每月就是5万
借管理费用5
贷累计摊销5
2022-02-23 10:48:25
1货币资产比例是10/80*100%=12.5%小于25%属于非货币性资产交换
2024-03-16 16:30:40
你好 正常入账 年报回来发票就可以扣除 正常摊销的
2023-05-15 12:04:12
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