送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2017-04-22 19:59

用用第二种进行会计处理。

ShaniaYiJoo 追问

2017-04-22 20:01

@方老师:那老师,我们属于先施工后签合同,前期给我们的钱入应收账款还是入预收账款?入应收账款可以吗?

方老师 解答

2017-04-22 21:35

通常是记应收账款。

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相关问题讨论
用用第二种进行会计处理。
2017-04-22 19:59:24
预收 款就是纳税义务发生时间,是在7月申报交纳。 分录处理是对的
2019-06-27 15:16:14
你好 借管理费用办公费 贷银行 需要抵扣借应交税费应交增值税减免税款 借管理费用负数
2021-11-28 11:50:08
你好,是的,直接抵减的话是可以的。
2021-11-28 11:47:35
你好,咱们都用其他应收款,就不用再用预付账款,用一个往来科目就行。
2023-08-10 10:46:41
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