一般纳税人建筑安装业预收款怎么做账?是借银行存款贷预收账款 应交税费还是借银行存款贷预收账款 在借预收账款贷工程结算 应交税费?但是工程结算不是工程结束才能用的科目吗?但是给对方开票了要怎么入预收账款走?
ShaniaYiJoo
于2017-04-22 19:54 发布 1518次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-04-22 19:59
用用第二种进行会计处理。
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用用第二种进行会计处理。
2017-04-22 19:59:24
预收 款就是纳税义务发生时间,是在7月申报交纳。
分录处理是对的
2019-06-27 15:16:14
你好
借管理费用办公费
贷银行
需要抵扣借应交税费应交增值税减免税款
借管理费用负数
2021-11-28 11:50:08
你好,是的,直接抵减的话是可以的。
2021-11-28 11:47:35
你好,咱们都用其他应收款,就不用再用预付账款,用一个往来科目就行。
2023-08-10 10:46:41
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ShaniaYiJoo 追问
2017-04-22 20:01
方老师 解答
2017-04-22 21:35