老师:银行的降费让利几毛钱,我直接按利息收入做红 问
您好,你是做财务费用的负数,是吧 答
老师 股东垫资的款归还回去,单笔最好不超多少合适 问
你好,这个没有明确的规定,按实际来就行了。单笔的话建议不超过20。 答
老师 我一个产品不含税卖100元,客户公户就转了10 问
您好,你开108元的发票即可 答
你好,老师,我第二季度申报未开票收入436万,按5%的税 问
你好,你去更正修改吧,你把这个400.18填写到当时的436里面,多交的税款申请退回。然后红冲的时候也红冲400.18 答
不同的公司借款,多久还款可以免利息 问
您好,这个按合同约定,双方约定就可以 答
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你好!我想问下,工资计提是90000多,但实际支付了10万多万怎么做
答: 你好,后期补计提工资即可
你好,我想问一下,9月多付的工资,在10月中扣除,比如计提工资5000,实际发放工资4000,分录怎么做呀
答: 你好,计提5000,发放4000就这样做分录 借;管理费用等科目5000,贷;应付职工薪酬5000 借;应付职工薪酬4000,贷;银行存款 4000 之前多发放这样做分录,借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目 1000
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师 我们实际支付的工资要比计提多了十多万 汇缴时要填计提还是实际支付的
答: 实际支付的工资应该是汇缴时要填写的数据,因为计提的工资是按照法律法规规定的税收减免政策核算出来的,而实际支付的工资是按照实际发生的情况算出来的,因此汇缴时填写的应该是实际支付的工资。另外,在汇缴税款时,应根据实际发生的情况确定应缴纳的税款数额,而不是按照计提的税款数额缴纳。
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