这个题目租金收入不用考虑增值税吗,题干不是说:不 问
您好,这个是需要考虑的,对 答
在编制管理费用明细暂时我是要先计算出本月合计, 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师你好,问一下我单位生产型出口企业,目前账上挂 问
你好,最终估计也不会再去处理了是不是 答
老师:我接到一个业务,企业打算27年申请高新企业,现 问
你好,主营业务成本不动,原材料,生产成本调整到研发费用,管理费用,销售费用转到研发费用,研发如果没有形成无形资产,再结转到管理费用,利润总额就会减少,有做高新的老师,给做费用分配吗? 答
工程项目甲方代发工资,543318元然后,我们自己申报 问
你好,甲方代发工资,借工程施工,贷应付职工薪酬;借应付职工薪酬,贷应收账款-甲公司。自己申报的工资应该也是甲方代发的工资里的数吧,如果是,就不做账务处理。 答

请问下,我公司IT部申请的付款今日头条网络费都是先付款一部分,我们都是先借:预付账款,贷:银行存款。发票后面补过来应该怎么做分录?
答: 您好 借:管理费用 贷:预付账款
公司老板帮别人做了一个项目,入了预付账款,借:预付账款 贷:银行存款现在发票收到了,要怎么做分录?但是这个项目没有收入(老板没有跟客户说要收钱,人情单),那应该怎么做分录了?相当于这笔支出是亏损了,谢谢
答: 你好,收到发票做这个分录 借;原材料等科目 贷;预付账款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
购货,先付货款,发票还没有,款还没到,做分录是,借,预付账款,贷银行存款吗?
答: 你好!是的。借预付账款 贷银行存款就可以了。
老师,房租每月计提,借方,成本,贷方,预付账款。付款时,预付账款,贷方,银行存款。7月付了一笔款,没有记账,12月发票到了,怎么做分录,谢谢!
老师,去年12月份,支付一个半月房租,发票1月份到,当时借,预付账款,贷方,银行存款。1月发票到了,我怎么做分录。谢谢老师!
老师 您好 预付店面招牌的时候做的分录是:借:预付账款:10000元 贷:银行存款:10000元 现在发票开回来38000元 怎么做账啊 需要摊销嘛 摊销的话怎么做分录啊

