- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-04-25 14:56
计入应交税费(待抵扣进项税额) 明细
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计入应交税费(待抵扣进项税额) 明细
2017-04-25 14:56:28
你好,借:其他应收款~社保,贷:应付职工薪酬~社保 冲减国家对企业减免的部分 借:应付职工薪酬~社保 借:管理费用(红色字体)
2020-06-17 11:30:40
您好,这个是可以的,可以
2023-03-06 18:47:28
你好,就是取得进项发票入账,但是对应的发票没有认证抵扣,所以计入了这个科目
2017-12-25 16:38:18
这个是计入应交税费--待抵扣税款的
2018-10-16 14:22:25
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