你好老师,我想咨询一下,我们是销售方,上月开出一张发票给购买方,购买方抵扣了,然后又说发票信息有误让我们作废。我们让他们开具信息表,我们按他们的信息表做了一份红冲,然后我们这边会计又开具了相同金额的负数发票?现在隔月申报要做进项税额转出,我就不明白哪里问题出在哪里
糟糕的外套
于2022-05-11 23:09 发布 374次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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您好
红冲就是开具负数发票啊 一个意思
您销售方不需要做进项税额转出啊 是销项税额负数
2022-05-11 23:11:46
你好 采购方要进项转出的
2022-11-28 09:21:53
上月进项转出就可以
这个月不用做了
2019-09-20 09:25:21
你好,是的。还有勾选认证的
2019-07-03 14:24:21
你之前认证吗,你之前做啥,现在就做借xx 负数 进项税额 负数 贷xx 负数,只有之前认证才需要进项税额转出,没有认证不转出
2020-05-13 13:54:35
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