送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-05-03 21:10

您好,收款时,借:现金或者银行存款,贷:预收账款,开发票后,借;预收账款(收款部分),应收账款(未收款部分),贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税等科目。

要减肥的河马 追问

2017-05-03 21:38

@王老师:但是开票后有转了一点款过来,但是转完,科目也这么 写嘛

王雁鸣老师 解答

2017-05-03 21:42

您好,如果开票时也有款进来。分录是,借;现金或者银行存款,预收账款(收款部分),应收账款(未收款部分),贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税等科目。

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您好,收款时,借:现金或者银行存款,贷:预收账款,开发票后,借;预收账款(收款部分),应收账款(未收款部分),贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税等科目。
2017-05-03 21:10:04
你好 你们有青苗的经营单位吗
2020-07-03 14:15:45
后面开发票时就冲减预收账款呢。 预收账款出现负数可以记入应收账款也可以继续在预收账款核算,这个核算不影响的。
2018-10-24 11:14:46
借:银行存款贷:营业外收入
2017-05-05 09:51:31
你好 正常做收入分录 ,成本可以按实际发生的结转。或者你按销售的数结转 自己记一下备查账 后面补发给客户
2020-06-12 15:30:55
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