老师,请问下,税务局刚刚联系我,说因为留底税额过多又一直没什么销售要来核查。实际情况是这样的,我有一家个体户,还有一家一般纳税人。需要专票的时候我才从一般纳税人开。其他都是走的个体户。我这个情况,可以如实和税务说吗?
Smile、
于2022-05-16 13:45 发布 485次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-05-16 13:49
你好; 你们去看看你们是不是有没有报税的情况。 是不是漏报税了
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同学你好
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-06-02 15:20:38
同学你好
你们要注销吗
2022-06-13 16:56:07
对的,借银行存款 贷应交税费应交增值税(进项转出)
2022-05-11 15:46:14
你好同学,你不要这样说你,嗯你是这样操作的,但是你这样多少有点儿钻政策的空子。
2022-05-16 13:55:36
公司作为一般纳税人,员工报销费用的专用发票导致账面留底税额和库存不匹配,这种情况通常是不合理的。
一般来说,增值税的进项税额抵扣应与企业的采购、生产和销售等业务活动相关。如果仅仅是员工报销费用取得的专票,而这些费用并非与企业的存货采购或生产经营直接相关,那么不应影响库存与留底税额的匹配关系。
2024-08-15 16:08:23
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Smile、 追问
2022-05-16 13:51
meizi老师 解答
2022-05-16 13:53