送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2022-05-17 09:17

你好,需要计提,借管理费用等 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款

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你好,需要计提,借管理费用等 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
2022-05-17 09:17:38
可以做在一张凭证上。
2022-05-17 09:33:49
计提时:借:管理费用—工资 贷:应付职工薪酬 发放时,借:应付职工薪酬 贷:银行存款等
2015-09-30 07:45:46
你好,可以参考一下这个例子 举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
2019-06-20 11:43:18
你好 计提 借:管理费用——单位社保费 贷:应付职工薪酬——单位社保费 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费 银行存款 缴纳社保 借:应付职工薪酬——单位社保费 其他应收款——个人社保费 贷:银行存款
2019-06-20 10:34:11
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