老师,如果不想新建账套的话,怎么在成本收入下建立 问
比如:主营业务收入-货物收入,服务收入 答
你好老师,以前在其他地区有购买社保,有社保卡。断 问
省内的用之前的社保卡就可以 答
老师请教一下,金蝶软件主营业务收入小于税务系统 问
你可以逐月检查自己做账的收入是哪个月的收入跟增值税收入不一致? 答
请问,现B公司有99%的股权来自A公司。现将AB两公司 问
同学你好 这个需要的哦 答
老师,你好!我们带客户去总部消费5000元,当时是有优 问
您好,把之前的分录全部冲红就可以。 答
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 -420(负数) 贷:应交税费-未交增值税-420(负数)这个8月份已结转了,9月份只结转本期的吧借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 -200(负数) 贷:应交税费-未交增值税-200(负数),只是说到9月份还有620是留抵税额吗?
答: 我都有点被你绕晕了,简单问题复杂化了 取得金税盘发票 借;管理费用820 贷;银行存款820 假如是一次性抵扣就 借;应交税费-应交增值 820 贷;管理费用 820 假如你填写是分期抵扣的,按抵扣的金额 借;应交税费-应交增值 贷;管理费用 就是这样,跟你收入没有关系
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 -420(负数) 贷:应交税费-未交增值税-420(负数)这个8月份已结转了,9月份只结转本期的吧借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 -200(负数) 贷:应交税费-未交增值税-200(负数),只是说到9月份还有620是留抵税额吗?
答: 我都有点被你绕晕了,简单问题复杂化了 取得金税盘发票 借;管理费用820 贷;银行存款820 假如是一次性抵扣就 借;应交税费-应交增值 820 贷;管理费用 820 假如你填写是分期抵扣的,按抵扣的金额 借;应交税费-应交增值 贷;管理费用 就是这样,跟你收入没有关系
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
应交增值税为负数我做账的时候也做成了负的 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 -263633.98贷:应交税费-应交增值税-未交增值税 -263633.98
答: 你好,你们这个是留底吧