公司的4月应收账款合计是800000 客户5月转账了700000元再帮公司直接代付供应商的应付账款100000元会计分录 应收账、应付账怎么做?
ciaoin
于2017-05-05 18:19 发布 1001次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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您好,分录,借;银行存款,700000,预付账款或者应付账款,100000,贷;应收账款,800000。
2017-05-05 18:30:55

首先你向供应商购买是
借:库存商品
贷:应付账款6万
你向供应商销售是
借,应收帐款
贷:营业收入
各按各的核算
2019-07-20 00:06:30

你好,可以这样做调整抵消分录
2017-11-23 11:08:39

你好 可以的 借 应付账款 贷 预收账款
2019-11-05 13:59:13

你好 一个公司的不同业务需要分开核算 也就是和其他正常交易一样分别确认应收和应付
2020-07-13 10:28:44
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