请教,员工预支工资,我申报的时候如何申报 问
员工提前预支了一年的工资,50000,这种的我如何申报 答
个体工商户每月开票10元,一季度开票30万,还是一季 问
你好,按季度申报的话只要这一个季度内不管哪一个月开,只要累计不超过30万就不用交税。 你没有其他成本费用的话,一个季度可以扣15000。那么你的利润就是28.5O万。 285000*20%-10500=46500然后再减半增收。嗯,需要23250 答
老师,我们是建筑业企业。想问下我们接的工程项目, 问
你好,这个正规的做法是计入工程施工合同成本。 答
老师,员工福利费不并入工资申报,只是工资总额14%限 问
谢谢老师很直观,懂了 答
您好,一般纳税人开具中央空调安装工程款发票税率 问
一般纳税人开具中央空调安装工程款发票税率9% 答
在填2ol6企业所得税年报时填A105050表时把利润表的营业外支出填在这张表中的其它可以吗
答: 专管员说不填,它在A105000中直接生成
老师好,账上所有的营业外支出,在企业所得税年报中都要调增所得税吗
答: 您好,非正常支出都是需要调增的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好,我公司账面利润总额10000000按照扣除营业外支出的罚款1000计提了企业所得税2500000,借所得税费用贷应交企业所得税,但是企业所得税年报的时候税局申报表里企税是2500250,最后缴税的时候账面应交企业所得税有个借方余额250,这个借方余额需要计提要所得税费用里吗
答: 你好,这个计入以前年度损益调整 借,以前年度损益调整 贷,应交税费——应交所得税 借,利润分配——未分配利润 贷,以前年度损益调整
向日葵 追问
2017-05-08 11:34
黄老师 解答
2017-05-08 11:35