老师,你好!我们预存给总部一百万材料款,然后总部会赠送20万的补贴款给我们,只是这一笔并不会存到我们的账户,总部直接帮我们支付了另外一个供应商的安装费,这个供应商刚好又是总部的旗下公司(他们之间有正常的业务往来)。请问总部帮我们支付的这20万的安装费怎么做分录啊?可以不用考虑税费。
秋茴
于2022-05-24 21:46 发布 287次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-05-24 21:59
您好,供应商给您按多少开发票?
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您好,供应商给您按多少开发票?
2022-05-24 21:59:32
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借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
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你好,这1万是以什么形式返,还是现金还是商品?
2021-10-31 20:04:59
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借:管理费用-水电费等 20万
贷:其他应付款-总部 10万
银行存款 10万
借:银行存款 10万
贷:资本类 10万
2019-04-25 12:46:32
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要分清资金性质,总部的计入往来款,合伙人如是借款,计入往来款,后期归还。
2019-04-25 10:01:44
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秋茴 追问
2022-05-24 22:20
小林老师 解答
2022-05-24 22:33