发年终奖的时候,把它拆开计税,一部分放全年一次性 问
到这里就分享完毕,对的是的,可以一块发放。但是,你做原始凭证的时候,最好是分开,一个是工资表,一个是奖金表。 答
您好,22年和23年多计提的工资已经申报个税,24年11 问
通过国税网和个税系统 答
给大家出个题,客户(普欣)给我们出了个题,要求发票从9 问
你好 实际是包工包料工程的吗 答
公司被税务稽查,稽查补交了2022年的增值税5万元,所 问
没有补做收入,就是有些进项发票,不能抵扣,被调整出来。所得税也是有些费用不让扣除 主要原因是一些劳务发票,被认定为是账外发工资,所以调整出来 答
借:工程施工,贷应付职工薪酬借:应付职工薪酬,贷银行 问
老师不会退回来了, 答
小规模纳税人交税控盘维护费的时候,借:管理费用-办公费280贷:应交税费-应交增值税-减免税款280 抵减增值税的时候,借:应交税费-应交增值税-减免税款280 贷:管理费用-办公费-280。那年底要把明细科目结平吧。是不是需要做:借:应交税费-应交增值税280 贷:应交税费-应交增值税-减免税款吧
答: 小规模没有三级明细,不需要结转
小规模纳税人交税控盘维护费的时候,借:管理费用-办公费280贷:应交税费-应交增值税-减免税款280 抵减增值税的时候,借:应交税费-应交增值税-减免税款280 贷:管理费用-办公费-280。那年度要把明细科目结平吧。是不是需要做:借:应交税费-应交增值税280 贷:应交税费-应交增值税-减免税款吧
答: 你好 小规模不做到三级科目 做到二级科目就是:借:管理费用-办公费280贷:银行280 抵减增值税的时候,借:应交税费-应交增值税80 借方:管理费用-办公费-280 你上面分录都是错的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
付维护费,借管理费用 办公费 220贷银行存款220。借应交税费 应交增值税减免税额220带管理费用 办公费220
答: 你好,对的,你的理解是正确的