送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-05-11 17:09

直接冲红就可以么?今年收到了十五万的票已做账入了成本贷了银行存款其它不需要再做处理了么?汇算清缴这样情况也不需要再处理了么

颖~ 追问

2017-05-11 17:20

老师如果去年底预提了13万。今年收到票并付款16万。需要把差额3万确认成本吗?怎么做分录呢?今年才付款的是否只需要把去年预提的冲红?今年未付款收到发票的是怎么处理

颖~ 追问

2017-05-11 17:26

发票金额比预提费用多。是也正常按发票金额做还是只做多出的。麻烦您了

邹老师 解答

2017-05-11 17:04

你好,需要把去年预提 的10万冲红

邹老师 解答

2017-05-11 17:10

你好,是的  
是的

邹老师 解答

2017-05-11 17:21

你好,把预提的冲销,然后根据发票做成本分录  
借;相关科目  贷;应付账款

邹老师 解答

2017-05-11 17:27

你好,按发票金额入账 
把之前预提的冲销就是了

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相关问题讨论
你好,需要把去年预提 的10万冲红
2017-05-11 17:04:34
你好,没有发票的需要调增的
2020-05-28 15:04:29
如果确定能要回发票, 可以先作为19年的成本费用所得税前扣除
2020-05-26 16:43:04
同学好,如果没有发票。那这个预付账款就直接转费用处理核销掉。然后做纳税调整处理。
2024-05-16 15:01:10
原来的完整分录是什么呢
2019-06-11 11:35:13
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