购买方 收到销售方的红字发票 怎么做分录就是上面讲的 当月购买方发票认证了,后发现问题,销售方当月又开具了红字发票。购买方收到红字发票,怎么做账务处理?
小黎老师
于2017-05-12 11:47 发布 1257次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-05-12 11:48
借;应付账款等科目 贷;原材料等科目 应交税费(进项税额 )
相关问题讨论

借;应付账款等科目 贷;原材料等科目 应交税费(进项税额 )
2017-05-12 11:48:25

你好,如果没有做账报税的话,这个是需要退还给对方。
2022-01-06 11:28:22

您好,我们是收票方,如果还没有勾选对方就红冲重新开票了,前面的一正一负发票就不做分录了,如果抵扣了,3张发票都要做分录
2024-07-02 17:32:34

你好,不用认证,和红字信息表一起做进项税额转出
2019-07-11 14:45:06

你好,你方申请开具负数发票
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
2017-06-13 10:54:22
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小黎老师 追问
2017-05-12 13:33
邹老师 解答
2017-05-12 13:34