送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-12-14 11:50

我是购买方给销售方开具的红字发票   是怎么处理呀

陶陶 追问

2016-12-14 13:29

我是购买方 借方 是应付账款吗   不应该是应收吗

吴月柳 解答

2016-12-14 11:46

借:应收账款  贷:主营业务收入  应交税费-应交增值税(全部用负数表示金额)

吴月柳 解答

2016-12-14 11:55

借:应付账款 贷:库存商品  应交税费-进项税额转出

吴月柳 解答

2016-12-14 13:31

你们之前把货款全部付了吗?如果是可以用应收,如果没付就用冲减应付。

上传图片  
相关问题讨论
你好! 购买方也是做一个和原来的分录,金额是负数,就可以了
2020-01-29 11:35:34
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(全部用负数表示金额)
2016-12-14 11:46:31
你好!你上个月正常做收入,然后本月开红字发票,也是一样做销售的分录,只是金额写负数。 然后新开的发票,也是做同样的分录,只是金额写正数
2019-07-16 11:22:55
同学你好 红字发票的处理是如何做的;
2021-04-06 14:21:37
你好可以的 借以前年度损益调整 销项税额 贷银行存款或应收账款
2021-12-20 17:44:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...