老师你好,我想问下上月我们退税勾选确认完后,发现有一张有误的,然后开了红字信息表让购买方更正了,打印出来的退税发票统计表是有这一份的,报税填报表的时候本期认证相符的增值税发票那一栏要把这份去掉吗?待抵扣进项税额26.27.28栏这一份是填上还是去掉
学堂用户39xmr4
于2022-06-08 09:57 发布 375次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32
你好,认证与抵扣是同步的
认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25
您好,前一个待抵扣进项税额是哪里来的金额呀
2023-09-27 22:32:32
待抵扣进项税额不需要做,实际收到发票的时候,直接确认进项税额就可以了。
2020-03-01 21:03:58
同学你好
进项税额过大进入待抵时——当初已经勾选认证了么?
2021-10-18 14:32:00
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