老师,广告行业成本票没开进来,暂估怎么做分录 问
你好!这个借主营业务成本-暂估,贷应付账款-暂估 答
购2500三轮车抵货款什么费用 问
借:固定资产 增值税-进项 贷:应付账款 答
老师你好,我是上海的。84年出生,已在公司缴纳社保2 问
你好,这个是可以交的。至于档位,是看当地的要求了 答
老师,这道题应该确认的商誉金额是多少? 问
您好,正确的商誉金额为:800-(600%2B120)=80万元 答
你好老师,2月和3月的工资是3月和4月发放了,在4月和 问
你好,6月按照0申报个税 答
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公司预存在座机里面的话费怎么做分录 借: 预付账款 贷:银行存款或库存现金 那话费消费了怎么办不可以直接计入管理费用吗
答: 先计入预付账款,按照每月消费的金额摊销,摊销额计入费用,借:管理费用 贷:预付账款。金额不是很大的话可以直接计入管理费用,主要看公司财务分析需求,如果想对比每个月的费用差异,那就最好是将电话费分摊计入各月。
去年有付一个预付款:借:预付账款 贷:银行存款 。后来收到票时错记成:管理费用 ,贷:库存现金 这样子变成了,有一个预付一直挂着。(已跨年)现在要冲的分录要怎么写:?
答: 你好,你可以做这个冲销分录 借;库存现金 贷;预付账款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
您好老师,我要调整下去年的账,然后今年怎样做账务处理。。有两笔,一笔是:借:应付账款(A公司)贷:银行存款。其中A公司标错了。 第二笔是:借:管理费用,贷:库存现金。 正确的应该是:借:应付账款(B公司)贷:银行存款。 借:管理费用-办公费,贷:应付账款(B公司)
答: 同学,你好 1.第一笔 借应付账款-B公司 贷应付账款-A公司 2.第二笔 借库存现金 贷应付账款-B公司
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