2016年12月份才报税的新企业进项税是9698.46,销项税是9533.95,留底税是164.51元,那么年底进销结转分录怎么做啊
小乐
于2017-05-16 17:07 发布 739次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-05-16 17:09
你好,不需要做结转未交增值税的分录的
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你好,不需要做结转未交增值税的分录的
2017-05-16 17:09:39
你好,在当月做进项抵扣销项的分录
如果是产生增值税应纳税额
借;应交税费-应交增值税(销项税额),贷;应交税费-应交增值税(进项税额),应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费-未交增值税
2019-12-21 11:54:33
你好,就是将借方余额从贷方冲走,贷方从借方冲走
借销项税额
贷进项税额
2022-02-23 06:20:22
做销项税额1000 转出未交增值税200 贷进项税额1200
2019-07-13 13:46:57
你好,可以不做结转增值税的分录
2019-06-23 11:19:01
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