送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-06-13 09:19

你好 ;   你没有开票给甲方的吗? 你到时还得做账 计入成本去 冲应收账款-甲方的  

优雅的柚子 追问

2022-06-13 09:42

我们开票给甲方的。但是跟甲方对账时,这个代发工资不能再问人家要了啊,所以这一笔款在账面上怎么提现呢?怎么体现,账要怎么做

meizi老师 解答

2022-06-13 09:47

 你好 ;      代发工资 ; 你 首先自己要先计提 :借  工程施工- 合同成本 -人工费 贷应付职工薪酬-工资 ;  借应收账款-甲方  贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税;  借    应付职工薪酬-工资 贷应收账款- 甲方  

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相关问题讨论
你好 ;   你没有开票给甲方的吗? 你到时还得做账 计入成本去 冲应收账款-甲方的  
2022-06-13 09:19:16
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好,开票确认收入 借:应收账款 贷:主营业务收入或者工程结算 应交增值税 计提工资 借:工程施工或主营业务成本 贷:应付职工薪酬 总包付款 借:银行存款 应付职工薪酬 贷:应收
2020-07-13 10:36:37
你好,可以设立农民工工资专户,然后打到专户发放给农民工
2019-11-09 10:07:59
你好! 我们开票到甲方的会计分录: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 有丙方代付我们民工工资的分录 借:合同履约成本-人工费 贷:其他应付款-丙公司
2022-03-15 09:34:55
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