送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-06-21 11:24

对的是的是这么做。

如意的飞鸟 追问

2022-06-21 16:15

那反而我出差预支了1000 回来报销的时候拿过来了1001的发票 这样情况下 可以这样写凭证不
借:管理费用-差旅费 1001
贷:其他应收款 1
贷:银行存款 1000                多1块钱的情况下也这么录入吗

郭老师 解答

2022-06-21 16:17

对的是的,是这么做的。

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相关问题讨论
费用要是已经发生了,只是没有回来发票是正常计入费用的。
2024-03-14 10:10:17
你好这个应收款啊他只是一个往来科目你这样做的话也不能算错后期的话可以嗯用其他应付款来表示这一你好,这个应收款啊,他只是一个往来科目,你这样做的话也不能算错,后期的话可以,用其他应付款来表示,这一次可以先这样。
2022-04-28 14:41:06
贷其他应收款 -11.66 贷银行 11.66
2021-01-16 20:06:51
计提 借管理费用 社保 贷应付职工薪酬 社保 缴纳 借应付职工薪酬 社保 其他应收款 个人社保 贷银行存款
2020-12-25 22:53:40
您好 您分录贷方金额跟借方不平啊
2022-06-21 10:52:53
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