送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2017-05-23 10:32

正确。

香水百合 追问

2017-05-23 11:04

@方老师:老师,我一共写了3个分录,你能看全吗?我怎么看这页面显示的不全呢

方老师 解答

2017-05-23 11:05

我看到两个。

香水百合 追问

2017-05-23 11:08

@方老师:那您帮我看看 发放的分录是否正确 
发放5月份工资    借:应付职工薪酬 9531.03   
                                  其它应收款-xx个人公积金 150    
                                  贷方:其它应付款-个人代扣社保  324.68  
                                             其它应付款-个人代扣公积金 295   
                                             银行存款 9061.35

方老师 解答

2017-05-23 11:10

对,相当公司替老板垫付公积金。

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计提时: 借:管理费用--社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资(应发数) 贷: 其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 库存现金 (实发数)
2020-02-15 09:35:18
以下全套分录可供您参考。 借:生产成本、制造费用、销售费用、管理费用等(视员工岗位) 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保及公积金(单位部分) 借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款 应交税费——应交个人所得税 其他应付款——社保及公积金(个人部分) 借:应付职工薪酬——社保及公积金(单位部分) 其他应付款——社保及公积金(个人部分) 贷:银行存款 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2019-01-16 12:37:52
对的是的,是这么做的。
2022-03-23 14:55:46
您好,正确的,不过个人社保用其他应收款,因为不属于公司承担的,不属于应付职工薪酬
2018-08-20 16:05:59
你好 实际的可以这样写分录
2019-01-07 10:30:50
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