你好,因为销售方非正常给开了专票,税务这边让我们进项转出,纳税调整,转出是申报资料表二异常凭证转出进项税额吗?还是填在纳税调减进项税额。纳税调整是调年报那一项?
忐忑的水壶
于2022-06-22 14:58 发布 887次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好在其他里面调整就可以
表二的其他里面
企业所得税在纳税调整明细表30蓝的账载金额里面填写。
2022-06-22 15:03:28

你好,是的
自然灾害的不需要转出
2016-08-17 16:56:10

你好,是的,非正常损失的货物,进项税需转出
2022-01-21 21:07:47

你好,这里的非正常损失是指企业管理不善造成的损失,也就是企业犯的错,国家不给你承担损失
2020-02-08 17:11:28

你好,理解是正确的啊
2020-01-10 19:55:53
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