送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-06-27 09:11

你好
1、1日,从银行提取现金2000元备用。
借:库存现金,贷:银行存款
2、5日,管理部门职工张静出差预借差旅费3000,以现金付讫。
借:其他应收款,贷:库存现金
3、15日,销售A产品一批,售价100000元,增值税16000元,货款已收存入银行。
借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
4、18日,以银行存款20000元偿还上月欠购材料货款。
借:应付账款,贷:银行存款
5、20日,在库存现金清查中,发现库存现金较账面余额短缺190元。
借:待处理财产损益,贷:库存现金
6、22日,张静出差回来报销差旅费3500元,不足部分以现金补齐。

借:管理费用3500,贷:其他应收款3000,库存现金500

上传图片  
相关问题讨论
你好 1、1日,从银行提取现金2000元备用。 借:库存现金,贷:银行存款 2、5日,管理部门职工张静出差预借差旅费3000,以现金付讫。 借:其他应收款,贷:库存现金 3、15日,销售A产品一批,售价100000元,增值税16000元,货款已收存入银行。 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 4、18日,以银行存款20000元偿还上月欠购材料货款。 借:应付账款,贷:银行存款 5、20日,在库存现金清查中,发现库存现金较账面余额短缺190元。 借:待处理财产损益,贷:库存现金 6、22日,张静出差回来报销差旅费3500元,不足部分以现金补齐。 借:管理费用3500,贷:其他应收款3000,库存现金500
2022-06-27 09:11:39
您好,应该是最后一个是贷其他应收款2000,也就是借,其他应收款2000贷银行存款2000,借库存现金1625,借管理费用差旅费375贷其他应收款2000
2020-03-25 13:18:06
差旅费由出差人员先行垫付回来后报销,会计分录是:借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款
2019-07-11 14:20:38
借销售费用190000 管理费用10000 贷其他应收款25000 银行存款175000
2020-07-21 19:59:07
借:差旅费2305元: 根据销售部报销差旅费2305元,以银行存款支付,记录在借方为差旅费2305元。 贷:银行存款2305元: 根据销售部报销差旅费2305元,以银行存款支付,记录在贷方为银行存款2305元。 本次报销的记账科目为:借:差旅费2305元;贷:银行存款2305元。
2023-03-02 16:45:13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...