老师,之前会计计提工资做错了:借:应付职工薪酬 贷应付职工薪酬,我这边发现之后订正了:先冲红那笔分录,后做了一笔借:管理费用贷应付职工薪酬,但是应付职工薪酬多了一笔,这个怎么调整
Victoria
于2022-06-29 10:34 发布 1183次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-06-29 10:35
这是计提的分录,支付时就会冲应付职工薪酬
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
计提工资第一个分录对,一般是请假不给工资,计提工资时也不算那一天的工资,是按扣除请假的天数计提工资
2020-06-19 10:03:52
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好!是的,也是这样做的了
2023-08-22 11:07:16
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
贷:应付职工薪酬-应付工资
2019-07-09 00:51:58
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
可以的,可以这么做的。
2023-05-18 15:51:22
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
Victoria 追问
2022-06-29 10:39
Victoria 追问
2022-06-29 10:41
Victoria 追问
2022-06-29 10:43
文文老师 解答
2022-06-29 10:51
文文老师 解答
2022-06-29 10:51