送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2022-06-30 10:32

你好!借发出商品 贷库存商品

喵@蜜 追问

2022-06-30 10:43

本月不做未开票收入吗

宋生老师 解答

2022-06-30 10:46

您好!如果你以后还要开发票,就建议先不做

喵@蜜 追问

2022-06-30 11:00

但是这个是不是有风险啊,好多人都说先做未开票收入,下个月开票了再冲减按实际开票收入来入账

宋生老师 解答

2022-06-30 11:06

你好!也可以。但是麻烦。因为你下个月报负数的不开票收入,很可能申报表报不了

喵@蜜 追问

2022-06-30 11:17

通常情况下我们都是哪个月开票哪个月确认收入来申报哈,这样有没有风险呢

宋生老师 解答

2022-06-30 11:20

你好!是的。按规定应该这样。风险有,但是风险不大

喵@蜜 追问

2022-06-30 13:58

我们销售的货物有出库单,也没有影响吗

宋生老师 解答

2022-06-30 14:11

你好!这个影响不大了

喵@蜜 追问

2022-06-30 14:19

那么也就不用做成本结转哈

宋生老师 解答

2022-06-30 14:24

你好!是的。没有确认收入,先不用确认成本

喵@蜜 追问

2022-06-30 14:28

好的,谢谢老师

宋生老师 解答

2022-06-30 14:32

你好!不用客气的了

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你好!借发出商品 贷库存商品
2022-06-30 10:32:42
借;银行存款 贷主营业务收入 应交税费
2017-07-05 10:12:55
先暂估入库 借库存商品 贷应付账款 暂估 然后结转成本 发票到了冲销暂估
2015-11-21 12:14:11
你好,借;应收账款,贷;应交税费——应交增值税 这种情况需要这样做分录
2020-06-12 11:19:27
您好,分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 同时 借:主营业务成本 贷:库存商品
2020-07-21 17:13:52
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