老师,你好,清理账款的时候发现22和23年付款的时候 问
同学您好 100多万都是汇兑差异吗 如果是的话可以转到财务费用-汇兑差异 或者调整以前年度损益调整 答
老师 请问 我们2023年有一张专用发票 房租费 问
你好,你当时没有入账的话,现在是借,以前年度损益调整,应交税费,应交增值税进项税额贷,应付账款。 答
请问一下房地产企业,现在是在预售阶段,所有预售证 问
你好,可以的,可以开。 答
工厂为车间工人购买手套口罩防护服计入什么会计 问
工厂为车间工人购买手套口罩防护服计入,制造费用-劳保费 答
独立核算的分公司需要缴纳工会经费吗 问
那这个税种认定有工资的需要。 答

老师,我单位的成本票都是次月才能开来,我本月暂估入库,那么在月底的时候就按暂估的结转成本吗?如果按着暂估的结转成本,多了,少了怎么办
答: 月底按暂估成本结转,次月拿到发票时冲减暂估,重新按发票金额记账,并调整成本差额。 借库存商品贷应付账款-暂估应付款 借主营业务成本贷库存商品 次月 借借库存商品负数贷应付账款-暂估应付款负数 重新入账 借库存商品 应交税费 贷应付账款 调整成本差额,少了补记 借主营业务成本 贷库存商品 多了冲回差额 借主营业务成本负数 贷库存商品负数
您好,老师,请教一下,当月未收到成本票,可以先暂估入库结转成本吗?谢谢
答: 你好,是的,是可以的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
上月暂估入库,并且已经结转成本,次月如何冲减上月的暂估入库
答: 借库存商品 负数,贷应付账款 暂估款 负数,借主营业务成本 负数 贷库存商品 负数

