老师,我单位的成本票都是次月才能开来,我本月暂估入库,那么在月底的时候就按暂估的结转成本吗?如果按着暂估的结转成本,多了,少了怎么办
*・. ྋ????琴ཽ༙࿐????*・゜゚
于2017-06-21 22:44 发布 1156次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-06-21 22:50
月底按暂估成本结转,次月拿到发票时冲减暂估,重新按发票金额记账,并调整成本差额。
借库存商品贷应付账款-暂估应付款
借主营业务成本贷库存商品
次月 借借库存商品负数贷应付账款-暂估应付款负数
重新入账
借库存商品 应交税费 贷应付账款
调整成本差额,少了补记
借主营业务成本 贷库存商品
多了冲回差额
借主营业务成本负数 贷库存商品负数
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月底按暂估成本结转,次月拿到发票时冲减暂估,重新按发票金额记账,并调整成本差额。
借库存商品贷应付账款-暂估应付款
借主营业务成本贷库存商品
次月 借借库存商品负数贷应付账款-暂估应付款负数
重新入账
借库存商品 应交税费 贷应付账款
调整成本差额,少了补记
借主营业务成本 贷库存商品
多了冲回差额
借主营业务成本负数 贷库存商品负数
2017-06-21 22:50:41
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你好,是的,是可以的。
2022-07-03 11:43:27
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你好
可以 收到发票先红冲暂估按发票入账
2021-10-08 19:36:39
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您好,若您已出售,需要结转成本,否则收入成本不匹配。
2020-07-11 16:11:47
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不需要啊
因为你暂估入账后,下个月还没有收到发票,就需要做相反的分录
2019-09-20 10:38:41
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