老师,22年我公司进行注销,在进行汇算清缴的时候,当年通过以前年度损益调整调整了20年的费用200万,借:主营业务成本200万,贷:以前年度损益调整200万,借:以前年度损益调整200万 贷:利润分配未分配利润200万,在所得税弥补亏损明细表的时候如何填制,这200万如何处理,20年的汇算清缴表中的20年的所得额为-220万。
power
于2022-07-06 11:05 发布 1595次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2022-07-06 11:32
你得重新汇算2020年的所得税,以调整后的主营业务成本申报财务报表和所得税
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可以的,可以这么做的。
2024-08-30 11:21:10
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借库存现金17万,贷利润分配未分配利润 17万 借未分配利润,8千贷应交税费,8千借应交税费8千 贷银行,8千 借营业外支出1千,,贷银行,1千,
2021-03-08 16:40:51
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你好 ; 你这个 暂估的结转成本 ; 是否与你 实际发票有差异金额。 因为考虑是否红冲暂估 和调整成本分录的
2022-05-17 13:48:24
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你好,涉及损益的,需要以前年度损益调整
2022-04-22 09:27:26
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你好!你的理解很对
如果跨年了,需要记入以前年度损益调整科目的
2021-05-24 10:50:10
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