老师,我们有一家公司只有两个员工,6月在公司买了社保,本来是7月发放6月工资的时候在工资里面扣除的。 但是由于人员调整,两个员工要转移到另外的公司发放工资。7月就不发工资了。 请问老师我们这个“其他应收款-社保”怎么平账比较好?
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于2022-07-06 16:35 发布 504次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-07-06 16:46
转到管理费用-工资进行平账
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你好,借应付职工薪酬工资,贷其他应收款,个人负担的社保。
2022-11-10 14:53:37
转到管理费用-工资进行平账
2022-07-06 16:46:15
你好同学,稍等正在作答
2024-01-14 15:10:07
你好 借 原来相反分录 工资再发经员工
2023-08-30 16:33:57
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2020-04-14 11:22:33
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