老师,我们有个员工5月+6月+以后的社保都在外面代帮员工购买社保,我们银行转账过去给代买公司,然后每个月代买社保公司寄发票过来给我们公司,这个我们要怎么做会计分录????
丽云
于2017-05-31 16:07 发布 1081次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-05-31 16:08
您好!他给你开的是什么发票?
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您好!他给你开的是什么发票?
2017-05-31 16:08:13
借:应付职工薪酬-社保 其他应收款 贷:银行存款。
2017-01-11 10:53:27
你好你这个借贷方冲抵之后借方有一
这样子的话是借本年利润1贷管理费用1。
2024-09-12 15:28:39
借 应付职工薪酬 社保 其他应收款 贷 银行存款
2018-12-13 17:00:52
你好 你们是有优惠政策 实际是9000吗
2019-11-07 10:38:09
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