我遇到一家企业,该企业去年账目上做了下面一笔分录挂账 借:管理费用--预提费用 贷:应付账款--预提费用 今年该企业把票据补回来冲挂账,这样跨年度冲销,分录如何做才是正确的呢?
税务师学堂
于2022-07-11 10:33 发布 537次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2022-07-11 10:50
你好!你汇算清缴的时候调整了吗
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你好!你汇算清缴的时候调整了吗
2022-07-11 10:50:47
直接做,借:管理费用500 贷:银行存款195 贷:其他应付款-老板 305,或你把老板的这305像你那样分开做也可以,但贷方科目是其他应付款,不是应付票据
2016-01-07 11:51:36
后面回来发票时红冲这个分路再按发票入账。
2023-10-13 09:44:41
是的,转入管理费用就是
2023-07-25 14:43:22
借:利润分配-未分配利润
贷:应付账款
2023-05-17 15:39:48
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