出售旧车一台,固定资产账面有残值余额2482.92,开具 问
你好,这个你卖出去4900多,就按4900多来确认收入就好了。 答
2025年1月底补缴2024年7月至11月份社保养老差额 问
补交社保 借:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 其他应付款—社保(个人部分) 贷:银行存款 补计提公司部分社保 借:管理费用-社保费-各项社保 贷:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 以后发放工资时补扣社保 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保(个人部分) 银行存款 答
企业所得税的《资产损失税前扣除及纳税调整明细 问
首先要留存好资产报废相关证明材料备查 答
养殖业建的农业大棚计入长期待摊费用后按3年摊销 问
还没开始养殖做管理费用 答
老师,我们是一般纳税人铁矿企业,以前没有开产过,费 问
你好可以的 可以这么做的 答

老师好,账上有法人欠的其他应收款—法人。那么法人支付了餐费,做分录是 借 管理费用 贷 其他应收款—法人还是做借 库存现金 贷 其他应收款—法人借 管理费用 贷 库存现金这两个做哪个比较合适呢?
答: 你好,有其他应收款,说明有欠款,一般应该先冲减欠款,欠款全都还完了再支付报销款。
老师好,请问公司某领导出差时领了备用金8000,报销时报了15000,领备用金时 借 其他应收款-某领导 8000 贷 库存现金 8000 报销时 借 : 管理费用-差旅费 15000 贷 : 库存现金 7000那月末时这个其他应收款应该怎么办?
答: 你好!报销时的分录是 借: 管理费用-差旅费 15000 贷 : 库存现金 7000 其他应收款-某领导 8000
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
接上问,业务41拿应付过度了,而业务42,员工还借款怎么没有拿其他应收款过度,如下:J:其他应收款 8000 D:库存现金 8000J:库存现金520 管理费用-差旅费 7480D:其他应收款 8000答案是:J:库存现金520 管理费用-差旅费 7480D:其他应收款 8000
答: 业务41“拿应付过度了 ”是什么 意思?

