如果股东前面借款,但是已经根据借条做:其他应收款-木木人 贷:库存现金 后面的话 他拿来发票做报销我们做 借:管理费用 贷:其他应收款 等退回多余借款的时候 我们做 借:库存现金 贷:其他应收款 这样子就平了。但是现在我们股东还没有退回来余款,他说我们不要体现要有借款这个凭据,老师我早已经入账了,但是现在要改的话要怎么改才没有记录呢
愛不随人愿&只留有心人
于2019-01-09 17:13 发布 614次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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是的,是这样理解的,分录是正确的。
2020-05-25 12:54:32
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S拿钱的时候,借:其他应收款-S 3000 贷:库存现金 3000
S回来,拿着发票报销的时候,借:库存现金500 管理费用-差旅费 2500 贷:其他应收款-S 3000
2019-09-04 11:21:12
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对的,分录是正确的
2019-06-21 10:41:23
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之前的借款不做,你的现金账和实物不一致的,
2019-01-09 18:00:11
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你好,领备用金 借;其他应收款 贷;库存现金
报销 借;管理费用 贷;其他应收款
2017-05-08 13:28:03
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