老师好,三方协议该怎么做分录,甲乙丙三个公司,乙欠甲,甲欠丙,丙欠乙,当时收到款入账的时候丙欠乙做的是,借:银行存款贷:其他应付款,然后又把钱转给了甲,甲欠丙做的是,借:应付账款贷:银行存款,现在三方协议签的互不相欠我该咋做分录老师
无奈的水池
于2022-07-12 08:05 发布 1700次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2022-07-12 08:07
你好,学员
按照三方协议,做一笔对冲即可
借其他应付款
贷应付账款
相关问题讨论

您好!首先搞清楚差额是不是就是存到其他银行里面的,如果是的话内帐可以冲,但是要在摘要上面写明是存到其他银行上面去了。
2016-08-17 09:23:23

现在可以调整,做成 借:其他应付款 贷:银行存款
2020-06-27 20:14:06

是的可以按你这个做没问题
2019-03-05 15:48:46

你好,能从个人工资里扣回来吗?
2021-01-26 11:17:10

你好; 这个 没有发票; 汇算调增200成本即可 ; 你材料销售了吗
2022-09-29 14:18:49
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2022-07-12 08:12
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2022-07-12 08:24