送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-07-12 14:14

销售方自己开红字信息表,然后开红字发票再重新开就可以的。

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相关问题讨论
销售方自己开红字信息表,然后开红字发票再重新开就可以的。
2022-07-12 14:14:49
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2021-10-14 19:18:51
对方给我们开具的专票,我们未认证对方冲红,打算重新开具专票,前期发票被冲红的发票不需要认证
2019-07-30 15:51:49
你好,在系统申请开具负数发票,税局审批通过了,根据通知单号码录入开具
2017-12-07 15:42:08
你好 未认证就把发票退回给销售方 销售方开红字信息表 开红字发票 冲发票
2019-03-05 11:24:42
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