送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2022-07-24 15:09

你好,学员,这个调整分录不影响的 ,你调整的话,不要写贷方,写借方负数试试

阿禛阿禛 追问

2022-07-24 15:17

可是五月份已经把管理费用做在贷方了,现在具体应该怎么做呢

冉老师 解答

2022-07-24 15:17

冲回去。重新做,学员,勾稽正好差这个金额

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相关问题讨论
你好,应付职工薪酬以负数的形式,请问是如何操作的呢
2022-01-14 17:38:54
为什么是借利润分配? 利润表和资产负债表不平是指 期末未分配利润不等于期初加本年的净利闰吗?你做了未分配利润,这肯定就不等啊
2019-04-11 11:25:45
您好 计提工资的时候有管理 借:管理费用 借:销售费用 贷:应付职工薪酬
2020-08-17 16:50:06
你好,应该是发放了没有计提
2017-01-08 17:12:45
你好,应应付职工薪酬为负数是本月发了工资,但没有分配工资。 未分配利润=利润分配——未分配利润的年初数加上本年利润的数
2019-10-14 16:39:41
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