送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2017-06-07 10:28

是设置的问题。 
以前旧的会计核算是在其他应交款下核算。

小巧玲珑 追问

2017-06-07 10:36

是的,我现在要不要改过来呢?能不能改?

方老师 解答

2017-06-07 10:37

可以改,不改的话也不影响。

小巧玲珑 追问

2017-06-07 10:39

当月开票,当月到帐怎么做分录?应该一起做还是分开做?

方老师 解答

2017-06-07 10:53

小规模 的话 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 
 税金附加等月底按应交增值税总额计提。

小巧玲珑 追问

2017-06-07 11:00

一般纳税人:开票:借:应收帐款-某公司,代:主营业务收入,应交税金。收款:借银行存款,代应收帐款-某公司。我同时做在一张分录上,可以吗?

方老师 解答

2017-06-07 11:13

可以。

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相关问题讨论
你好,是的,是这样处理的
2020-10-20 11:05:37
您好,这样做是正确的呢
2021-01-11 14:27:18
这个里面印花税不对 ,借:管理费用 贷:银行存款,别的是对的
2017-06-12 11:47:02
是设置的问题。 以前旧的会计核算是在其他应交款下核算。
2017-06-07 10:28:04
你好,贷方一般是当月计提下个月缴款的,等下个月缴款了借方冲掉就好了。
2021-06-25 17:14:43
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