送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-08-04 18:46

不对的,应该是应付职工薪酬,你这个进项没法抵扣。

郭老师 解答

2022-08-04 18:46

借管理费用、福利费、
应交税费、应交增值税进项
贷应付职工薪酬福利费,
借应付职工薪酬福利费贷银行存款,
然后把你的进项转出,
借管理费用福利费
贷应交税费、应交增值税进项转出

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相关问题讨论
支付的与其他经营活动有关的现金
2019-04-25 10:07:18
你好正确的应该是借管理费用培训费应交税费应交增值税进项贷应付职工薪酬。
2021-07-01 10:47:06
你好,3c认证费开了增值税专票,做账可以下管理费用
2017-05-24 16:10:43
不对。 你是小规模还是一般纳税人
2018-04-22 08:10:35
同学你好 这个可以的
2022-09-19 16:26:52
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