送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-11-29 16:32

您好
借:应收账款 18000+3060=21060
贷:主营业务收入 18000
贷:应交税费-应交增值税-销项税额 18000*0.17=3060


借:银行存款 21060
贷:应收账款 21060

上传图片  
相关问题讨论
借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 缴纳 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2020-11-17 17:19:56
您好 借:应收账款 18000%2B3060=21060 贷:主营业务收入 18000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 18000*0.17=3060 借:银行存款 21060 贷:应收账款 21060
2022-11-29 16:32:58
同学,你好,稍等,我定一下
2021-09-18 18:05:18
业务:发生100万销售收入。 求:增值税会计分录。 一,确认收入时 借:银行存款 100 贷:主营业务收入 97.08 应交税金-增(销)2.92 二,缴纳时 借:应交税金-应交增值税(已交)2.92 贷 :银行存款2.92 。 这个二级科目后的(销)(已交)之间 要结转吗?,
2015-10-29 17:17:09
您好,分录都是,借:应交税费-应交土地增值税,贷;现金或者银行存款。
2017-01-14 21:24:58
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...