- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-06-12 17:46
你好,有增值税应纳税额就
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
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分录是,借管理费用-福利费 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出。)
2017-09-01 14:03:34
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你好,同学。
进项转出不是说大于就不需要了,一定是你不能抵扣 部分才转出处理
2019-11-18 17:52:22
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借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
你好,通常是这样处理
2017-07-05 13:01:35
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同学你好,收到退税的分录是 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),没有借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
2022-05-09 21:20:52
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你好,进项税额转出,你要看这个转出的票是费用票还是材料票,如果是费用票:借管理费用等 贷:应交税费(进项税额转出)
2018-08-20 15:45:37
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