- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好,不需要调整
2017-06-13 14:18:25
你好,开红字发票的原因是对方退货么?
2020-02-14 14:32:04
同学你好
红字发票的处理是如何做的;
2021-04-06 14:21:37
您好,财务处理,应该在收到红字发票时,分录:
借:原材料等科目 负数
应交税费-应交增值税-进项 负数
贷:应付账款 负数
报税时
1、冲红的发票不需要认证
2、发票信息会自动转入申报系统
3、申报时不需要再做处理
2016-11-01 22:07:10
需要作帐,摘要注明原因就行了,与平时的处理一样没有什么持别的地方,红字也是作帐
2018-07-20 10:52:45
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