有笔办公家具款合计44000,分两笔付款 第一次2016.11.03付款22000当时的会计入账借:其他应收款 贷:银行存款 现在2017.04.26付剩余款22000,家具附清单如图 我根据单价2000区分固定资产和办公费 分录如下:借:固定资产16554 管理费用-办公费 27446 贷:其他应收款 22000 银行存款 22000 这种做法对吗?
腼腆的发带
于2017-06-13 17:23 发布 727次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好,取得发票就 借:管理费用,贷:其他应收款(我的名字)
2018-04-11 09:33:47
你好,可以的
2017-06-13 17:29:03
你好,这个是在根据公司业务情况,制定出纳工作职责嘛
2021-12-09 16:03:10
你好,是的,之前借其他应付,最后是贷其他应付
2021-12-31 14:17:57
1,是的
2是的
3,可以的
2017-01-06 14:28:17
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