送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-06-14 10:23

您好!计入借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬

梦梦 追问

2017-06-14 10:41

这是月末分配时的分录吗 是不是还有支付时的分录 是什么

宋生老师 解答

2017-06-14 10:42

你好!支付的时候借应付职工薪酬 贷现金。

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相关问题讨论
应该记入,管理费用-福利费
2019-06-06 09:35:52
你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
您好 借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2 贷:应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好 要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48
借:管理费用--福利费贷:应付职工薪酬--福利费
2018-08-06 15:26:06
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