去年计提1-3月分工资82200元,今年1-3月份实际发为38400元,多计是43800元,己申报现在多计提的部要怎么处理意思是已经申报了,就不能冲销多计提部分了是吗
枫叶
于2017-06-16 10:33 发布 774次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-06-16 10:44
如果不跨年的话就好处理,更正了后去年的利润就高了,这部分就得补缴所得税了,老师还有没有更好的方法啊
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你好,可以去地税更正申报
2017-06-16 10:34:51
你好
借:以前年度损益调整-管理费用-12
贷:应付职工薪酬-12
再将以前年度损益调整转入未分配利润。
2019-02-19 14:30:11
您好!按您计提的时候的分录一样,只是多提的金额写负数就可以了。
2016-09-06 15:48:24
你好!为什么差这么多?冲减当月费用
2016-09-06 15:37:12
借以前年度调整贷,应付职工薪酬,借利润分配贷,以前年度损益调整。
做到这个月。
2020-03-26 16:09:42
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