老师您好,快帐系统中所有12月份凭证做完结账了,有 问
你好,同学,需要反结账到12月份,补记分录后再结账。 答
老师你好 麻烦问下 公司给财政局转了400万 一直 问
你好,这个具体的是什么业务的? 答
老师,车辆只过户,不付款,以后也不会付,也没有发票,这 问
你好,这种就不建议入账。 答
老师你好!我想问一下,公司员工垫付资金购买零星材 问
你好,你可以用送货单入账。 但是没有发票,不能税前扣除 答
我们书上关于分期付息债券利息收入的确认为什么 问
面值*票面利率和摊余成本*实际利率会有一个差额计入’债权投资-利息调整‘,收到利息的时候需要调整 答
单独计提个税分录,和发放的分录
答: 借:管理费用等 待:应付职工薪酬 借应付职工薪酬 待应交税费-个税 借应交税费 待银行存款
怎样计提个税以及发放分录
答: 你好 计提 借应付职工薪酬 贷;应交税费——个人所得税 发放 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,你好,麻烦问下,年终奖为128000,计提个税4000,实际发放128000,个税公司承担了,这两笔分录应该怎么做啊,一笔计提一笔发放的分录
答: 借管理费用工资贷应付职工薪酬,工资128000加4000。 借应付职工薪酬工资 贷应交税费个税4000, 银行存款128000, 汇算清交,不允许抵扣所得税,这个4000。